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外部審計

哈萨克斯坦出口信用机构股份公司财务报表外部审计师

根据哈萨克斯坦出口信用机构股份公司唯一股东于2024年6月26日作出的决定,有限责任公司“普华永道”(PricewaterhouseCoopers)被指定为2024—2026年度财务报表审计的审计机构。

2024—2026年外部审计师提供的服务清单:

1. 半年度财务报表审阅,包括:
1)根据《国际审阅业务准则》(ISRE)2410,对按照《国际会计准则》第34号(IAS 34)编制的2024年至2026年每个财务年度1月1日至6月30日期间的简明个别和/或合并财务报表进行审阅,并出具审阅报告;
2)对截至每个财务年度6月30日的个别和/或合并财务报表合并报表报送包(如有相关要求)进行审阅,该报表用于合并目的,并按照“拜捷列克”国家管理控股股份公司董事会会议纪要批准的格式编制(适用于2024—2026年)。

2. 中期审计程序
对2024年至2026年每个财务年度1月1日至9月30日期间的个别和/或合并财务报表执行中期审计程序。

3. 年度财务报表审计,包括:
1)对2024年至2026年每个财务年度的个别和/或合并年度财务报表进行审计,以就财务报表在所有重大方面是否按照《国际财务报告准则》(IFRS)编制发表独立审计意见;
2)对截至每个财务年度12月31日、为合并目的编制的个别和/或合并财务报表报送包进行审计,该报表按照“拜捷列克”国家管理控股股份公司董事会会议纪要批准的格式编制(适用于2024—2026年);
3)对截至每个财务年度12月31日止年度的个别和/或合并年度财务报表进行审计。该财务报表根据哈萨克斯坦共和国《会计与财务报告法》(第234-III号)以及哈萨克斯坦共和国授权国家机关颁布的规范性法律文件所批准的清单和报表格式编制。

4. 提供相关服务。

在财务报表审计采购合同框架内,外部审计师就会计和税务核算问题提供咨询,并根据财务报表审计结果向哈萨克斯坦出口信用机构股份公司审计与风险委员会/董事会进行汇报和展示。

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